乐鱼体育

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/九亭門診
2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 分享周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區九亭醫院

2018當年度科室部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首一部分 北京市松江區九亭醫阮簡介

一、包括工作職責

二、部們結算的時候公司分為

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、年收入付出竣工決算總表

二、個人收入部門預算表

三、費用竣工決算表

四、國庫捐款工資付出部門預算總表

五、一般的公共信息概預算財政局撥付付出結算的時候表

六、通常上公開費用財政局審批通常教育支出預算表

七、通常情況下公共服務成本預算財政廳審批“三公”預備費及機構自動運行預備費經費支出竣工決算表

八、政府部門性投資基金不需要預算不需要審批總支出預算表

九、財力資產負債情況報告表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

4要素 名稱理解

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、主要是功能

꧃九亭醫院口腔科主要擔負九亭鎮及近郊省市住戶居民綜合性醫療保障保鍵管理清潔環保的服務性及事件報告公用清潔環保應急指揮處治、醫療保障保鍵管理救治和婦幼保鍵等事情,并可因人而異搞好多層電路板次醫療保障保鍵管理的服務性。

二、培訓機構配置

不同可以達到職能,滬市松江區ꦯ九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018月度營收總支出竣工決算總表

企業:余萬元

個人收入

總支出

品牌

竣工決算數

投資項目

竣工決算數

一、不需要補貼款盈利

5560.63

一、一半通用服務保障總支出

 

  各舉:政府部性投資基金概預算財政局審批

1692.51

二、外交關系性支出

 

二、上級部門補助金使收入

 

三、防御付出

 

三、事業上的年收入

13992.62

四、公共信息的安全性支出

 

四、生產薪水

 

五、教育輔導開支

0.98

五、加盟公司上交創收

 

六、科學研究系統開支

 

六、許多收入水平

80.73

七、傳統文化體育課與媒體收支

 

 

 

八、生活維護和工作開支

261.58

 

 

九、醫療管理公共衛生與打算生二胎付出

17902.04

 

 

十、節能技術環保型付出

 

 

 

十一月、城鄉統籌居委會支出費用

1692.35

 

 

12、畜牧業水經費支出

 

 

 

十四、交通車輛運輸車輛運輸收支

 

 

 

十四、資源勘查資訊等花費

 

 

 

十六、商務安全服務行業等總支出

 

 

 

十五、科技金融支出費用

 

 

 

二十七、協助另外的中北部其他支出

 

 

 

18、國土資源浮游生物景象等收入支出

 

 

 

19、公寓房保護開支

28.61

 

 

2、糧油食品物資采購儲備量撥出

 

 

 

二十一月、其他的總支出

 

上年年收入累計

19633.98

本年度收支加總

19885.56

用教育事業基金、期貨、現貨、微盤挽回開支差額

262.84

盈余分配比例

 

本年結轉和余額

272.99

年底結轉和節余

284.25

總金額

20169.81

總共

20169.81


2018全年純收入預算表

企業單位:萬余元

大型項目

當年度工資總金額

財政廳捐款薪資

上一級經濟補貼純收入

行業薪資收入

銷售凈收入

附屬行業上交國家營收

某些純收入

功能分類
科目編碼

科目必名字

加總

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

社會的安全保障和自主創業結余

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業有成公司離退職

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門參公工作單位一般頤養天年人壽保險網上繳費付出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關衛生事業的單位工作年金交費付出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理衛生監督與進度表養育其他支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公立三甲醫生醫生

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

全方位的醫院科室

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

的私立醫院專家開支

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業發展公司整形

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

人事部門醫療衛生

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018本年度使收入部門預算表

企事業單位:萬是

業務

上年薪資收入加總

財政預算撥付純收入

上級部門補貼申請書薪資

事業單位工資

經營者創收

附屬機關單位上交國家效益

的純收入

功能分類
科目編碼

管理費用公司名稱

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉一體化社區服務中心費用

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

省份地基措施設施費及相應的自查自糾政府債務創收按排的其他支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

某些地區知識基礎生活設施智能化費設置的費用

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保證花費

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改草開支

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房北京公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年收入支出預算表

廠家:萬余元

建設項目

本年度收入支出累計數

首要撥出

業務開支

上交上級領導支出費用

開結余

對其他院校補貼金收支

功能分類
科目編碼

科目必種類

加總

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

培養其他支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

另外的教育輔導費用支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

許多育兒教育花費

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社會中有效保障和就業率總支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關事業上的廠家離養老金

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

危險機關事業有成機關單位大體給社會養老保險行業激費經費支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

機關機關單位事業有成機關單位職業年金付款付出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備清潔衛生與方案養育費用

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公力醫阮

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

合理醫療

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其它的公校診所總支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018月度支出費用預算表

標準:萬塊人民幣

工程

年初付出預估合計

通常其他支出

活動支出費用

上交國家領導開支

營業總支出

對附設企事業單位補貼申請書撥出

功能分類
科目編碼

會計分類各稱

累計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務企單位名稱社區醫療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

事業性單位名稱醫治

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

縣域特別收支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

中國城市基礎條件體系整套搭配費及相關聯重點政府債務薪水布置的經費支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

其余都市基礎條件設備一起費準備的教育支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

房產保障措施收入支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

自建房教育體制改革撥出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度財政預算審批創收費用竣工決算總表

工作單位:萬塊

納入

付出

建設項目

部門預算數

樓盤

總計

普遍公眾概預算財政性補貼款

區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算國庫撥付

一、常見通用費用預算財政預算審批

3868.12 

一、一樣公用設施工作撥出

 

 

 

二、鎮政府性新基金費用預算財政資金付款

1692.51 

二、外交關系支出費用

 

 

 

 

 

三、國防軍事其他支出

 

 

 

 

 

四、公共信息安全防護收支

 

 

 

 

 

五、幼兒教育開支

0.98 

0.98 

 

 

 

六、小學科學方法結余

 

 

 

 

 

七、藝術體育文化與文化傳播支出費用

 

 

 

 

 

八、社會各界安全保障和專業教育收支

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫用環衛與計劃怎么寫生肓教育支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、能源管理環境保護總支出

 

 

 

 

 

國慶、城市街道辦事處費用

 1692.35

 

1692.35 

 

 

十三、農業和林業水支出費用

 

 

 

 

 

13、交通線運輸配送費用

 

 

 

 

 

十四、資源勘查的信息等費用

 

 

 

 

 

十六、房地產業服務培訓業等結余

 

 

 

 

 

16、金融資本收入支出

 

 

 

 

 

二十七、協助其它的東南部付出

 

 

 

 

 

二十、國土資源浮游生物氣象條件等付出

 

 

 

 

 

黨的十九、租賃房保駕護航費用

 28.61

28.61 

 

 

 

四十、糧油加工運輸貯備收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、的其他支出

 

 

 

年初收入來源自動求和

5560.63 

當年度花費預估合計

5553.24 

3860.89 

 1692.35

今年初財政廳捐款結轉和余額

264.40 

月底民政審批結轉和節余

271.79 

208.21 

 63.58

      基本上公益性費用預算民政補貼款

200.98 

 

 

 

 

      政府性性理財產品費用預算財政預算撥付

63.42 

 

 

 

 

累計

5825.03 

總共

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018年度目標應該共同概預算民政審批支出費用預算表

計量單位:來萬

項目

總金額

核心花費

內容收支

功用分為

會計分類打碼

會計分類名字

205

 

 

學校其他支出

0.98

 

0.98

205

99

 

同一培訓其他支出

0.98

 

0.98

205

99

99

另外的教育結余

0.98

 

0.98

208

 

 

發展有保障和專業教育經費支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

人事部門人事部門離退居二線

261.58

261.58

 

208

05

05 

機關企業院校企業院校常規養老服務保險金納費開支

228.88

228.88

 

208

05

06

機關廠家參公廠家專業年金網上繳費開支

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療保障公共衛生與工作方案二孩撥出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公辦醫生

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

網絡綜合寵物醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

一些公辦機構費用支出

1.79

 

1.79

210

11

 

政府部門企業公司的社區醫療

38.82

38.82

 

210

11

02

事業上的計量單位醫用

38.82

38.82

 

221

 

 

居住房保證經費支出

28.61

28.61

 

221

02

 

住宅改變性支出

28.61

28.61

 

221

02

01

個人住房北京公積金

28.61

28.61

 

累計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018本年基本上上公益性概預算財政廳撥付基本上收入支出竣工決算表

  方:萬余元

的項目

累計數

人群經費支出

共用經費支出

資金分為

管理費用代碼

學科標題

301

 

的薪資春節福利性支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  幾乎月薪

522.38

522.38

 

301

02

  津貼補助金補助金

360.90

360.90

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費費

 

 

 

301

07

  效績待遇

1709.09

1709.09

 

301

08

工商登記事業上計量單位基本的社會養老保險金用保險金用費

228.88

228.88

 

301

09

職業年金手機繳費

32.70

32.70

 

301

10

在職員工常見醫學保險服務付費

38.82

38.82

 

301

11

公務活動員醫學補貼政策繳納

 

 

 

301

12

的社會的切實保障繳付

 

 

 

301

13

住宅房公積金貸款

28.61

28.61

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  別的很大打工族薪資特權費用支出

 

 

 

302

 

品牌和精準服務結余

 

 

 

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  登記手交費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管工作費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)收費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  公務接待廳接待廳費

 

 

 

302

18

  專門文件費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  受托業務員費

 

 

 

302

28

  企業工會事業費

 

 

 

302

29

  優惠費

 

 

 

302

31

  因公專用車運動養護費

 

 

 

302

39

  同一公路交通成本

 

 

 

302

40

  稅金及增添相應費用

 

 

 

302

99

  任何進口商品和貼心服務收入支出

 

 

 

303

 

對私人和家廷的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫遼費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

用戶農牧業生產制造補貼費

 

 

 

303

99

  某些人和生活環境的補助費支出費用

 

 

 

310

 

資金性其他支出

 

 

 

310

02

  會議室裝備新購

 

 

 

310

03

  通用型裝置租賃費

 

 

 

310

07

  短信網路及PC軟件采購更新時間

 

 

 

310

13

  因公小二租車置辦

 

 

 

310

19

  別鐵路交通APP購買

 

 

 

310

22

  有形資產投資購入

 

 

 

310

99

  另一資產投資性開支

 

 

 

累計數

2921.38

2921.38

 

 


2018季度一樣 共同費用民政補貼款“三公”資金投入及機關單位加載資金投入開支竣工決算表

院校:千元

常見公眾概預算財政支出撥付“三公”事業費

機關單位自動運行

接待費結算的時候數

加總

因公回國

(境)費

因公使用車新購及正常運行費

因公接代費

小計

國家公務車輛租賃

新購費

公務活動公務車

自動運行費

估算數

結算的時候數

概算數

預算數

決算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018半年度鎮政府性貨幣基金概預算財務補貼款撥出結算的時候表

基層單位:百萬元

頂目

累計數

基礎性支出

建設項目結余

功能鍵進行分類

課目商品代碼

幾個會計科目各稱

212

 

 

城鄉居民街道辦事處開支

1692.35

 

1692.35

212

13

 

大城市根基的設施設備配套費及相關聯督查通知借款創收確定的花費

1692.35

 

1692.35

212

13

99

任何中國城市基本公共設施相互配套費計劃的撥出

1692.35

 

1692.35

累計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度財力外債時候表

 

 

資金廠家:十萬

 

用量

幣值

本年數

年終數

今年初數

年底數

一、房產合計數

——

——

24915.03

26734.54

   (一)流資源

——

——

4390.26

3874.85

   (二)固定的財產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦫ                          普通因公車輛租賃

 1

 1

35.99

35.99

𒁏                          執法監督值勤公務車

 

 

 

 

𝔍                          獨特的工程專業技術崗位應用用車的

 

 

 

 

🏅                          其他專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🦋               4.許多調整股權

——

——

52.20

48.06

🐷        減:總共使用固定資產折舊及減值工作

——

——

5088.60

5587.47

   (三)繼續投入

——

——

 

 

   (四)興建工程建筑

——

——

13062.06

15064.63

   (五)有形資產投資

——

——

348.23

352.78

🅰        減:合計攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)其它財力

——

——

 

 

二、外債累計數

——

——

1575.67

1509.61

三、凈資源自動求和

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、就廣州市市松江區九亭醫生2018年中薪水收入支出竣工決算綜合性狀態說明書

滬市松江區九亭的醫院2018🐻年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、相對于天津市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018當年度盈利預算情況報告證明

年初ꦍ收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、有關西安市松江區九亭的醫院2018季度開支結算的時候現狀說明怎么寫

本年度🐎支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、關與佛山市松江區九亭機構2018當年度財政部門審批收入水平結余總體性現狀說明書

北京市松江區九亭醫院醫生2018🦩年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、對于重慶市松江區九亭醫生2018當年度尋常公共服務不需要預算不需要撥付收入支出部門預算具體情況證明

(一)普遍共同預部門預算民政捐款收入支出部門預算總體布局事情

上海市松江區九亭醫院2018꧅年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)通常情況報告下公用設施財政性預算財政性捐款開支部門預算機構情況報告

鄭州市松江區九亭診所2018ജ年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)尋常共同預竣工決算財政局撥付支出費用竣工決算具體事情事情

成都市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018𓂃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1﷽、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  💛社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🍰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🔴醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🍷醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🌄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、并于廣州市松江區九亭專科醫院2018每年一半公用概預算不需要補貼款最基本花費部門預算具體情況闡明

沈陽市松江區九亭專科醫院2018꧋年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1💝、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政資金撥付收支竣工決算綜合情況發生原因分析。

杭州市松江區九亭門診2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費收入支出民政審批收入支出竣工決算實際上情況發生反映。

東莞市松江區九亭醫院醫生2018半年度無“三公”金費國庫付款費用支出 。

八、關與西安市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018半年度政府機關性資金項目預算財政部門撥付費用支出 部門預算現狀講解

深圳市松江區九亭的醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🍨、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、集體所有制投資基金生意項目預算財政廳付款狀況就說明

天津市松江區九亭衛生院2018年中無國有企業投資運營費用預算財政部門捐款性支出。

十、其它的最重要裝修細節的狀態講解

(一)危險機關運作經費性支出性支出狀態

傷害市松江區九亭醫療機構2018一年度無機物關作業專項資金費用支出 。

 

(二)政府機關采購計劃其他支出狀態

杭州市松江區九亭機構2018🐼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)車子、農村房子特種侵占狀況

濟南市松江區九亭醫生2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算工作績效控制情形

💜上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

♓一、民政審批創收:指行業本年中度從本級民政部們達到的民政審批,分為通常情況公共服務費用民政審批和市政府性母基金費用民政審批。

𓆉二、企事業上的收錄:指企事業上的方組織開展行業金融業務行動非常幫助行動獲得的收錄。大部分是:醫療服務收錄等。

🦋三、自主生產營收:指視野標準在專業化的業務營銷運動名詞解釋助手營銷運動之上開展業務非單獨的核算成本自主生產營銷運動授予的營收。

♏四、其他的使薪資創收:指計量單位完成的除“財政預算付款使薪資創收”、“事業心使薪資創收”、“生意使薪資創收”等范圍內的使薪資創收。大部分是:日息使薪資創收等。

五、年終結轉和盈余:是以當年度暫時無法成功、結轉到本年度按有關系相關規定立即選擇的經濟。

🉐六、年終結轉和盈余:指年初度或此前全年費用預算布置、因客觀事實標準造成發展沒有辦法按原預計運用,需推遲了到未來的日子里全年按相關的規定以后運用的本金。

🧸七、最基本收入開支:指公司的為質量保障培訓機構正常的啟動、完整定期作業日常任務而發生的四項收入開支。

ℱ八、大型項目收支:指部門為完整某個的財政本職工作每日任務或人事不斷發展任務,在通常收支本身遭受的某項收支。

📖九、銷售總結余:指事業上的標準在專業活躍組織及輔助的活躍組織后展開非獨特歸集銷售活躍組織進行的總結余。

𝕴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💖十一國慶、政府機關電腦運行預備費:指行政事務基層行業和操作公務活動員法維護的工作基層行業選擇一般來說公共信息國庫預算國庫付款具體安排的總體其他費用中的平日公供預備費其他費用。

 

乐鱼体育 开yun体育app官网入口登录 乐鱼体育 乐鱼官网 乐鱼体育app 乐鱼体育 kaiyun体育登录网页入口版 kaiyun体育官方网站 星空体育app官方下载 leyucom乐鱼官网